PPAP资料包审核是哪个部门负责的?
供应商PPAP提交的实物和资料送达之后,应由APQP小组负责审核、批准。
但是几乎很少公司的老板会专门设立APQP小组,这种情况下,PPAP资料和实物的接收部门就变成了质量管理部。有时候,更加可悲的是,所有资料和样件的审核、批准都变成了质量部的份内事。
这是极其不合理的,毕竟质量部不是全能战士。
当质量部收到供应商提交的PPAP资料包之后,会先进行一个初步的审核,主要审查资料包的完整性。
若不完整,则催促供应商或SQE继续提交。
如完整,则将资料包分发给有关部门进行审核与验证,按下表格职责对供应提交的PPAP资料包进行审核、验证或批准。
供应商PPAP提交的资料包 |
责任部门 |
审核/验证/批准 |
1.设计记录 |
研发 |
审核/批准 |
2.工程更改,若有 |
研发 |
审核/批准 |
3.工程批准,若有 |
研发 |
审核/批准 |
4.设计FMEA(如果供方有设计责任) |
研发 |
审核/批准 |
5.过程流程图 |
工艺 |
审核/批准 |
6.过程FMEA |
工艺 |
审核/批准 |
7.控制计划 |
工艺 |
审核/批准 |
8.测量系统分析MSA |
质量 |
审核/批准 |
9.全尺寸测量结果 |
质量 |
审核/验证/批准 |
10.材料、性能试验结果 |
质量 |
审核/验证/批准 |
11.初始过程能力研究 |
质量 |
审核/批准 |
12.合格实验室的证明文件 |
质量 |
审核/批准 |
13.外观批准件报告(AAR,若适用) |
质量 |
审核/批准 |
14.生产件样品 |
质量 |
审核/验证/批准 |
15.标准样品 |
质量 |
检查/确认 |
16.检查辅具 |
质量 |
检查/确认 |
17.符合顾客特殊要求的记录 |
质量 |
审核/批准 |
18.零件提交保证书PSW |
质量经理 |
审核/批准 |
质量部对各部门反馈的结论进行汇总、分析,确定供应商的PPAP状态,报送领导批准或拒绝,签发零件提交保证书PSW。
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